2019年度湘西州统计局部门决算

2019年度湘西州统计局部门决算

来源: 发布时间:2020-09-15 字体大小:

第一部分州统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 湘西州统计局单位概况

部门职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查,核算全州及县市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全州各县市国民经济核算工作。

(三)会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案,组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查,汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。

(四)组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

(六)组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助地方管理县市统计局局长和副局长,指导全州统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试,指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

(十)建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导全州统计信息化系统建设。

(十一)承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘西州统计局内设7个科室,包括办公室、综合科、经济统计科、能源统计科、社会统计科、服务业统计科、政策法规科;机关直属事业单位3个,包括州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站等个单位。

(二)决算单位构成。纳入2019年决算纳湘西州统计局局机关及3个直属事业单位,直属事业单位财务由州统计局统一管理,机构未设独立账户,所以2019年部门决算公开单位为湘西州统计局。


第二部分部门决算表

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:湘西州统计局                                                                                公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

838.84

一、一般公共服务支出

29

958.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

402.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

31.77


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

4.02


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

30.83


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,240.84

本年支出合计

52

1,025.32

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

187.16

年末结转和结余

54

402.68


27



55


总计

28

1,428.00

总计

56

1,428.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:湘西州统计局                                                                公开02

                                               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,240.84

838.84

0.00

0.00

0.00

0.00

402.00

201

一般公共服务支出

1,178.25

776.25

0.00

0.00

0.00

0.00

402.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1,163.25

761.25

0.00

0.00

0.00

0.00

402.00

2010501

  行政运行

1,013.60

611.60

0.00

0.00

0.00

0.00

402.00

2010502

  一般行政管理事务

91.65

91.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   湘西州统计局                                                                      公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,025.32

802.36

222.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

958.71

739.76

218.94

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

943.21

724.76

218.44

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

724.76

724.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

90.95

0.00

90.95

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

19.05

0.00

19.05

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

81.58

0.00

81.58

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

26.86

0.00

26.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                               公开04

部门:湘西州统计局                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

838.84

一、一般公共服务支出

30

837.19

837.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

31.77

31.77

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

4.02

4.02

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

30.83

30.83

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

838.84

本年支出合计

53

903.80

903.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

163.28

年末财政拨款结转和结余

54

98.32

98.32

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

163.28


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,002.13

总计

58

1,002.13

1,002.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

            部门:湘西州统计局                                                     公开05

                                                                                   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

903.80

680.84

222.96

201

一般公共服务支出

837.19

618.25

218.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.50

0.00

0.50

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.50

0.00

0.50

20105

统计信息事务

821.69

603.25

218.44

2010501

  行政运行

603.25

603.25

0.00

2010502

  一般行政管理事务

90.95

0.00

90.95

2010505

  专项统计业务

19.05

0.00

19.05

2010507

  专项普查活动

81.58

0.00

81.58

2010599

  其他统计信息事务支出

26.86

0.00

26.86

208

社会保障和就业支出

31.77

31.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.77

31.77

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.71

30.71

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.06

1.06

0.00

211

节能环保支出

4.02

0.00

4.02

21199

其他节能环保支出

4.02

0.00

4.02

2119901

  其他节能环保支出

4.02

0.00

4.02

221

住房保障支出

30.83

30.83

0.00

22102

住房改革支出

30.83

30.83

0.00

2210201

  住房公积金

30.83

30.83

0.00

     注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州统计局                                                                  公开06

                                                                            单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

493.52

302

商品和服务支出

93.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

208.98

30201

  办公费

9.66

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

70.01

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

59.69

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.39

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

13.92

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.29

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.08

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.79

30211

  差旅费

9.04

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

61.48

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

13.97

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

17.28

30214

  租赁费

0.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

93.77

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.23

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.15

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

10.16

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

18.11

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

73.20

30229

  福利费

18.72

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.35

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.46

30239

  其他交通费用

0.31







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

26.49




人员经费合计

587.29

公用经费合计

93.55

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州统计局                                                                            公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.00

0.00

7.00

0.00

7.00

11.00

5.53

0.00

3.86

0.00

3.86

1.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湘西州统计局                                                          公开08

                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1428万元较上年减少55.42万元,减少3.74%总支出1025.32万元,较上年减少234.48万元减少18.61%。主要是行政运行相关经费得到压减

二、收入决算情况说明

本年收入合计1428万元,其中:财政拨款收入838.84万元,占58.74%;上级补助收入100万元,占7.00%;平级单位往来项目资金302万元,占21.15%;上年结转和结余收入187.16万元,占13.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1025.32万元,其中:其中:基本支出802.36万元,占78.25%项目支出222.96万元,占21.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1002.13万元较上年减少299.12万元,减少22.99%均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入财政拨款总支出903.80万元,较上年减少197.70万元减少17.95%,均为一般公共预算财政拨款支出无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支减少原因主要是行政运行相关经费得到压减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出903.80万元占本年支出合计的88.15%,与2018年相比财政拨款支出减少197.7万元,减少17.95%主要是因为行政运行相关经费得到压减

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出903.80万元主要用于以下方面:一般公共服务支出837.19万元,占财政拨款总支出的92.63%社会保障和就业支出31.77万元,占总支出的3.52%住房保障支出30.83万元,占总支出的3.41%节能环保支出4.02万元,占总支出的0.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为548.92万元,支出决算数为903.80万元,预决算之间差异为354.88万元主要原因是专项款项在年中进行了追加。其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初无预算安排,本年收入决算0.5万元,支出决算为0.5万元为本年追加预算收入。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初无预算安排,本年收入决算15万元,支出决算为15万元为本年追加预算收入。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为435.94万元,本年收入决算603.25万元支出决算为603.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出了机关事业单位绩效奖等人员经费。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为70.8万元,本年收入决算90.95万元,支出决算为90.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼发生火灾后重新购置办公设备等

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算安排,本年收入决算19.05万元,支出决算为19.05万元,为本年预算增加收入,主要用于普查工作经费

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算安排,本年收入决算81.58万元,支出决算为81.58万元,为本年预算增加收入,主要用于经济普查工作经费

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初无预算安排,本年收入决算26.86万元,支出决算为26.86万元,为年中追加经费,预算执行率100%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为10.10万元,本年收入决算30.71万元,支出决算30.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员绩效奖、综治奖等。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为1.25万元,本年收入决算1.06万元,支出决算1.06万元,预算执行率为84.8%。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初无预算安排,本年收入决算4.02万元,支出决算为4.02万元,预算执行率为100%。。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为30.83万元,本年收入决算30.83万元,支出决算30.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出680.84万元占财政拨款总支出的75.33 %。其中:人员经费587.29万元占基本支出的86.26 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等;公用经费93.55万元占基本支出的13.74%,主要包括办公费、维修(护)费、差旅费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为5.53万元,完成预算的30.72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为1.67万元,完成预算的15.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为3.86万元,完成预算的55.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车,减少公车使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.67万元,占30.20%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.86万元,占69.80%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为1.67万元,全年共接待来访来宾85人次,主要是与县市级统计机构汇报交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.86万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费3.86万元,主要是油费、保养费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度本单位无政府性基金预算收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2019年度部门整体支出绩效自评内容,认真开展了部门整体支出绩效自评工作2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合,绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程,推动各项统计工作取得了良好成效。2019年部门整体支出绩效自评得分为91.13已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出93.55万元比年初预算数减少16.1万元,降低了14.68%主要原因是提倡节约,减少行政运行成本

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.49万元,用于召开经济普查、专业报表等各项会议,人数300余人;开支培训费3.12万元,用于开展统计业务培训,人数150人;举办乒羽赛、气排球赛事活动,开支4.95万元,主要是场地、服装、裁判等费用

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额58.95万元,其中:政府采购货物支出58.95万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为其他用车单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 公开网址:http://tjj.xxz.gov.cn/zwgk_187/fdzdgknr/czxx/202009/t20200915_1732322.html


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印